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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010180000194
Nro. de Timbrado
13345591
Monto de la Factura
₲ 333.661.500
Nro. de Orden de Pago
3158
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.284.867
IVA
₲ 30.332.864
Retención DNCP
₲ 1.176.915
Retención IVA
₲ 9.099.859
Retención Renta
₲ 9.099.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-181199
Monto Contrato
₲ 4.197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.700.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.968.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah