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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010004321
Nro. de Timbrado
13320746
Monto de la Factura
₲ 94.600.000
Nro. de Orden de Pago
2456
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.106.320
IVA
₲ 8.600.000

Retención DNCP
₲ 333.680
Retención IVA
₲ 2.580.000
Retención Renta
₲ 2.580.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-178104
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah