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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006566
Nro. de Timbrado
14527583
Monto de la Factura
₲ 75.800.000
Nro. de Orden de Pago
2939
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.398.087
IVA
₲ 6.890.909

Retención DNCP
₲ 267.367
Retención IVA
₲ 2.067.273
Retención Renta
₲ 2.067.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-178104
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah