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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009861
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.284.633
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20182313
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.279.962
        
                                    IVA
                            
            ₲ 116.785
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.671
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
        
                                    RUC
                            
            1043988-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            6408
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-118612
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 199.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 195.778.817
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 195.066.896
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            289451
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        