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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008697
Monto de la Factura
₲ 6.407.432
Nro. de Orden de Pago
20178372
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.384.132
IVA
₲ 582.494

Retención DNCP
₲ 23.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
6408
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118612
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.778.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.066.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande