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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 185.083.851
Nro. de Orden de Pago
20182703
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.598.474
IVA
₲ 16.825.805

Retención DNCP
₲ 659.572
Retención IVA
₲ 5.047.742
Retención Renta
₲ 3.365.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.412.902
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6505
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121233
Monto Contrato
₲ 1.806.044.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.225.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.625.626.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande