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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 12.685.976
Nro. de Orden de Pago
2018311
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.487.498
IVA
₲ 1.153.271

Retención DNCP
₲ 45.208
Retención IVA
₲ 345.981
Retención Renta
₲ 230.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 576.635
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6746/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132464
Monto Contrato
₲ 2.545.944.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.514.173.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.653.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande