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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 71.985.081
Nro. de Orden de Pago
20184707
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.184.454
IVA
₲ 6.544.098

Retención DNCP
₲ 256.529
Retención IVA
₲ 1.963.229
Retención Renta
₲ 1.308.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.272.049
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6767/206
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132441
Monto Contrato
₲ 4.908.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.655.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.237.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande