Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 5.891.153
Nro. de Orden de Pago
2019884
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.281.257
IVA
₲ 535.559

Retención DNCP
₲ 20.780
Retención IVA
₲ 160.668
Retención Renta
₲ 160.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 267.780
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129287
Monto Contrato
₲ 657.680.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.578.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.159.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande