Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 24.202.685
Nro. de Orden de Pago
20172263
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.916.191
IVA
₲ 2.200.244

Retención DNCP
₲ 86.250
Retención IVA
₲ 660.073
Retención Renta
₲ 440.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.100.122
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129287
Monto Contrato
₲ 657.680.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.578.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.159.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande