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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 56.162.731
Nro. de Orden de Pago
201711787
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.856.884
IVA
₲ 5.105.703

Retención DNCP
₲ 200.144
Retención IVA
₲ 1.531.711
Retención Renta
₲ 1.021.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.552.851
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6667
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129275
Monto Contrato
₲ 1.565.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.984.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.484.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande