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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 14.500.307
Nro. de Orden de Pago
20183148
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.130.423
IVA
₲ 1.318.210

Retención DNCP
₲ 51.674
Retención IVA
₲ 395.463
Retención Renta
₲ 263.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 659.105
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6667
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129275
Monto Contrato
₲ 1.565.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.984.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.484.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande