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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007425
Monto de la Factura
₲ 77.187.043
Nro. de Orden de Pago
20174098
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.894.972
IVA
₲ 7.017.004

Retención DNCP
₲ 275.067
Retención IVA
₲ 2.105.101
Retención Renta
₲ 1.403.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.508.502
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6647
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129292
Monto Contrato
₲ 2.487.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.444.801.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.549.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande