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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008923
Monto de la Factura
₲ 31.584.421
Nro. de Orden de Pago
20187116
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.600.555
IVA
₲ 2.871.311
Retención DNCP
₲ 112.555
Retención IVA
₲ 861.393
Retención Renta
₲ 574.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.435.656
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6647
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129292
Monto Contrato
₲ 2.487.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.444.801.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.549.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande