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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0004161
Monto de la Factura
₲ 256.517.000
Nro. de Orden de Pago
2018483
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.943.004
IVA
₲ 23.319.727

Retención DNCP
₲ 914.133
Retención IVA
₲ 6.995.918
Retención Renta
₲ 4.663.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6822/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132597
Monto Contrato
₲ 570.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.597.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315664
Nombre de la Licitación
Lp1247-16 Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande