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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019246
Monto de la Factura
₲ 17.104.095
Nro. de Orden de Pago
20186529
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.583.319
IVA
₲ 404.395

Retención DNCP
₲ 65.463
Retención IVA
₲ 121.319
Retención Renta
₲ 333.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
6570
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126643
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.551.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.459.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande