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Datos del Pago

Nro. de Factura
01-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 287.260.498
Nro. de Orden de Pago
20199205
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.521.203
IVA
₲ 26.114.591

Retención DNCP
₲ 1.013.246
Retención IVA
₲ 7.834.377
Retención Renta
₲ 7.834.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.057.295
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121052
Monto Contrato
₲ 3.148.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.325.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.465.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande