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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 66.143.328
Nro. de Orden de Pago
20182302
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.894.587
IVA
₲ 6.013.030

Retención DNCP
₲ 235.711
Retención IVA
₲ 1.803.909
Retención Renta
₲ 1.202.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.006.515
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6674/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129058
Monto Contrato
₲ 906.296.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.889.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.526.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314269
Nombre de la Licitación
Lp1222-16 Construcción de Nuevos Alimentadores Emergentes del Futuro Centro de Distribución Fernando de la Mora, en Distritos de Fernando de la Mora y Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande