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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 46.948.326
Nro. de Orden de Pago
20182496
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.512.989
IVA
₲ 4.268.030

Retención DNCP
₲ 167.307
Retención IVA
₲ 1.280.409
Retención Renta
₲ 853.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.134.015
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6648
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129293
Monto Contrato
₲ 1.685.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.684.899.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.738.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande