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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 49.379.393
Nro. de Orden de Pago
20171238
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.714.387
IVA
₲ 4.489.036

Retención DNCP
₲ 175.970
Retención IVA
₲ 1.346.711
Retención Renta
₲ 897.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.244.518
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6649
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129285
Monto Contrato
₲ 3.420.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.408.452.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.892.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande