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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 62.842.171
Nro. de Orden de Pago
20177975
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.905.299
IVA
₲ 5.712.925
Retención DNCP
₲ 223.947
Retención IVA
₲ 1.713.878
Retención Renta
₲ 1.142.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.856.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129279
Monto Contrato
₲ 1.503.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.502.896.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.117.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande