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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 55.700.198
Nro. de Orden de Pago
201710559
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.438.049
IVA
₲ 5.063.654

Retención DNCP
₲ 198.495
Retención IVA
₲ 1.519.096
Retención Renta
₲ 1.012.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.531.827
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL DEJESUS CABO DEVILA MEDINA
RUC
3191669-4
Número de Contrato
6812/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132448
Monto Contrato
₲ 340.715.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.444.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande