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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 3.744.390
Nro. de Orden de Pago
20176265
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.646
IVA
₲ 340.399

Retención DNCP
₲ 13.344
Retención IVA
₲ 102.120
Retención Renta
₲ 68.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 170.200
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL DEJESUS CABO DEVILA MEDINA
RUC
3191669-4
Número de Contrato
6812/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132448
Monto Contrato
₲ 340.715.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.444.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande