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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 16.286.044
Nro. de Orden de Pago
20181698
Fecha de Orden de Pago
12-03-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.747.456
IVA
₲ 1.480.549

Retención DNCP
₲ 58.038
Retención IVA
₲ 444.165
Retención Renta
₲ 296.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 740.275
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL DEJESUS CABO DEVILA MEDINA
RUC
3191669-4
Número de Contrato
6812/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132448
Monto Contrato
₲ 340.715.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.444.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande