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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000594
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 283.441.245
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2017985
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-02-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 256.663.777
        
                                    IVA
                            
            ₲ 25.767.386
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.010.082
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.730.216
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.153.477
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 12.883.693
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
        
                                    RUC
                            
            928994-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            6676
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-129338
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 944.804.150
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 927.171.650
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 839.579.217
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            314598
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1237-16 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión COV 09 y Adecuación de las Salidas en Media Tensión desde el Centro de Distribución Coronel Oviedo, Distrito de Coronel Oviedo
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        