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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000826
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 129.756.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20184680
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 123.395.597
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.796.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 462.403
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.538.800
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.359.200
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BALMACEDA SRL
        
                                    RUC
                            
            80005341-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            6573/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-128268
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.848.999.350
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.848.999.350
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.801.142.244
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304778
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        