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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000842
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 145.122.100
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20186629
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 124.947.490
        
                                    IVA
                            
            ₲ 13.192.918
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 517.162
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.957.875
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.638.584
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 13.060.989
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BALMACEDA SRL
        
                                    RUC
                            
            80005341-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            6573/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-128268
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.848.999.350
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.848.999.350
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.801.142.244
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304778
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp01210-16.Adquisición de Postes de Hormigon Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        