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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 82.700.000
Nro. de Orden de Pago
20168879
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.646.196
IVA
₲ 7.518.182

Retención DNCP
₲ 294.713
Retención IVA
₲ 2.255.455
Retención Renta
₲ 1.503.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
6448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120540
Monto Contrato
₲ 7.755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.374.863.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande