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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 156.030.000
Nro. de Orden de Pago
20167577
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.381.693
IVA
₲ 14.184.545

Retención DNCP
₲ 556.034
Retención IVA
₲ 4.255.364
Retención Renta
₲ 2.836.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
6448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120540
Monto Contrato
₲ 7.755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.374.863.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande