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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 13.623.605
Nro. de Orden de Pago
20181952
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.336.545
IVA
₲ 1.238.510
Retención DNCP
₲ 48.550
Retención IVA
₲ 371.553
Retención Renta
₲ 247.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 619.255
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129282
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.518.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.231.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande