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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 71.348.358
Nro. de Orden de Pago
20173528
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.607.884
IVA
₲ 6.486.214

Retención DNCP
₲ 254.260
Retención IVA
₲ 1.945.864
Retención Renta
₲ 1.297.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.243.107
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129282
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.518.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.231.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande