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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006408
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 412.580.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20179767
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-11-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 387.725.078
        
                                    IVA
                            
            ₲ 37.507.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.470.285
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.252.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.501.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 4.631.000
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRAFOSUR SA
        
                                    RUC
                            
            80026314-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            6557/6692
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-16-125267
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.126.280.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.126.280.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.015.630.146
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            311896
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1201-16.Adquisición de Transfomadores de Distribución
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        