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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 4.746.452
Nro. de Orden de Pago
20164404
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.729.192
IVA
₲ 431.496
Retención DNCP
₲ 17.260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DANIEL REGUERA CUBILLA
RUC
916012-4
Número de Contrato
6420/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118734
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.926.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.206.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande