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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 18.382.162
Nro. de Orden de Pago
201710144
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.315.318
IVA
₲ 1.671.106

Retención DNCP
₲ 66.844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR DANIEL REGUERA CUBILLA
RUC
916012-4
Número de Contrato
6420/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118734
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.926.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.206.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande