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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 329.307.412
Nro. de Orden de Pago
20166026
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.196.842
IVA
₲ 29.937.037

Retención DNCP
₲ 1.173.532
Retención IVA
₲ 8.981.111
Retención Renta
₲ 5.987.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.968.519
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6499/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120701
Monto Contrato
₲ 1.646.537.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.471.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.309.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande