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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 13.462.482
Nro. de Orden de Pago
20182701
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.190.645
IVA
₲ 1.223.862

Retención DNCP
₲ 47.975
Retención IVA
₲ 367.159
Retención Renta
₲ 244.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 611.931
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6499/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120701
Monto Contrato
₲ 1.646.537.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.471.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.309.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande