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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 66.740.713
Nro. de Orden de Pago
20184787
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.435.535
IVA
₲ 6.067.338

Retención DNCP
₲ 237.840
Retención IVA
₲ 1.820.201
Retención Renta
₲ 1.213.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.033.669
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
6668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129575
Monto Contrato
₲ 1.559.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.485.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.849.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande