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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 59.337.491
Nro. de Orden de Pago
201711230
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.731.717
IVA
₲ 5.394.317

Retención DNCP
₲ 211.457
Retención IVA
₲ 1.618.295
Retención Renta
₲ 1.078.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.697.159
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
6668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129575
Monto Contrato
₲ 1.559.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.485.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.849.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande