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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003634
Monto de la Factura
₲ 17.681.976
Nro. de Orden de Pago
20183074
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.011.512
IVA
₲ 1.607.452

Retención DNCP
₲ 63.012
Retención IVA
₲ 482.236
Retención Renta
₲ 321.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 803.726
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6659
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129297
Monto Contrato
₲ 1.064.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.173.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.831.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande