Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002734
Monto de la Factura
₲ 22.900.856
Nro. de Orden de Pago
20176104
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.737.350
IVA
₲ 2.081.896

Retención DNCP
₲ 81.610
Retención IVA
₲ 624.569
Retención Renta
₲ 416.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.040.948
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6659
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129297
Monto Contrato
₲ 1.064.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.173.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.831.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande