Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004269
Monto de la Factura
₲ 25.099.849
Nro. de Orden de Pago
20189466
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.501.331
IVA
₲ 2.281.804

Retención DNCP
₲ 88.534
Retención IVA
₲ 684.541
Retención Renta
₲ 684.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.140.902
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6659
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129297
Monto Contrato
₲ 1.064.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.173.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.831.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande