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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0054412
Monto de la Factura
₲ 111.400.000
Nro. de Orden de Pago
20172488
Fecha de Orden de Pago
06-04-2017
Fecha Emisión Cheque
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.939.374
IVA
₲ 10.127.273
Retención DNCP
₲ 396.989
Retención IVA
₲ 3.038.182
Retención Renta
₲ 2.025.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6513
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121333
Monto Contrato
₲ 2.937.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.902.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.940.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289616
Nombre de la Licitación
Lpn1148-15.Adquisicion de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos Convencionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande