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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 24.648.589
Nro. de Orden de Pago
20186748
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.970
IVA
₲ 2.240.781

Retención DNCP
₲ 87.839
Retención IVA
₲ 672.234
Retención Renta
₲ 448.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.120.390
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
6664
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129284
Monto Contrato
₲ 1.108.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.873.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.210.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande