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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 1.466.672
Nro. de Orden de Pago
20181898
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.461.339
IVA
₲ 133.334
Retención DNCP
₲ 5.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA
RUC
1390912-6
Número de Contrato
6418/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118748
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.473.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.747.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande