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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 44.437.342
Nro. de Orden de Pago
20183587
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.239.225
IVA
₲ 4.039.758
Retención DNCP
₲ 158.359
Retención IVA
₲ 1.211.927
Retención Renta
₲ 807.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.019.879
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6652
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129283
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.279.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.826.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande