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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 42.128.299
Nro. de Orden de Pago
20171028
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.148.323
IVA
₲ 3.829.845

Retención DNCP
₲ 150.130
Retención IVA
₲ 1.148.954
Retención Renta
₲ 765.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.914.923
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6652
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129283
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.279.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.826.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande