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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 4.787.476
Nro. de Orden de Pago
20179403
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.335.189
IVA
₲ 435.225

Retención DNCP
₲ 17.061
Retención IVA
₲ 130.568
Retención Renta
₲ 87.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 217.613
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6771/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132463
Monto Contrato
₲ 3.135.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.265.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.837.420.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande