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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 4.614.300
Nro. de Orden de Pago
20184619
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.178.374
IVA
₲ 419.482

Retención DNCP
₲ 16.444
Retención IVA
₲ 125.845
Retención Renta
₲ 83.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 209.741
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
6771/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132463
Monto Contrato
₲ 3.135.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.265.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.837.420.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande