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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004513
Monto de la Factura
₲ 217.229.852
Nro. de Orden de Pago
20191709
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.740.638
IVA
₲ 19.748.168

Retención DNCP
₲ 766.229
Retención IVA
₲ 5.924.450
Retención Renta
₲ 5.924.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.874.084
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132753
Monto Contrato
₲ 17.042.824.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.674.394.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.045.816.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)