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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004580
Monto de la Factura
₲ 275.691.072
Nro. de Orden de Pago
20192468
Fecha de Orden de Pago
17-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.149.527
IVA
₲ 25.062.825

Retención DNCP
₲ 972.438
Retención IVA
₲ 7.518.848
Retención Renta
₲ 7.518.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.531.412
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132753
Monto Contrato
₲ 17.042.824.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.674.394.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.045.816.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)